
2016年度云浮市云城区司法局决算公开
目 录
第一部分 云浮市云城区司法局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 云浮市云城区司法局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 云浮市云城区司法局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 云浮市云城区司法局概况
(一)部门主要职责
我局是经云区委[2001]19号文和[2011]23号文批准设立的行政单位,是主管司法行政工作的部门,为区人民政府组成部门。
我局的主要职责是:
1、贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规,拟订全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划组织实施。
2、负责法制宣传、普及法律常识及司法行政对外宣传工作。
3、指导、监督律师工作、公证工作,并承担相应责任;依法负责律师、公证相关管理工作。
4、根据《中华人民共和国公证法》的规定,行使国家公证权,承办国内公证业务。
5、根据《中华人民共和国律师法》的规定,接受法人、公民的聘请、委托、承办各项律师业务。
6、指导、监督管理全区法律援助工作。
7、指导、监督管理基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。
8、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作;组织、指导司法行政系统的警务管理和警务督察工作。
9、承办区人民政府和上级司法行政部门交办的其他事项。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入云浮市云城区司法局2016年部门决算编报范围的单位共1个,包括局(委、部、办)本级和下属0个预算单位。本部门没有下属预算单位。
第二部分 云浮市云城区司法局2016年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。格式如下: 收入支出决算总表 |
|||||
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|
|
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|
公开01表 |
部门:云浮市云城区司法局 |
|
|
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
524.21 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
6.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、公共安全支出 |
15 |
475.21 |
三、事业收入 |
3 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
16 |
34.72 |
四、经营收入 |
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
17 |
9.59 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、住房保障支出 |
18 |
1.52 |
六、其他收入 |
6 |
1.18 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
525.39 |
本年支出合计 |
22 |
527.04 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
157.03 |
年末结转和结余 |
24 |
155.38 |
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
682.42 |
总计 |
26 |
682.42 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:云浮市云城区司法局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
525.39 |
524.21 |
|
|
|
|
1.18 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
473.56 |
472.38 |
|
|
|
|
1.18 |
|
20406 |
司法 |
473.56 |
472.38 |
|
|
|
|
1.18 |
|
2040601 |
行政运行 |
318.26 |
318.08 |
|
|
|
|
0.18 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
|
|
|
2040606 |
律师公证管理 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2040607 |
法律援助 |
145.00 |
144.00 |
|
|
|
|
1.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.72 |
34.72 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.20 |
34.20 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.20 |
34.20 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.59 |
9.59 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
9.59 |
9.59 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.59 |
9.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。
支出决算表
公开03表
部门:云浮市云城区司法局 单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
527.04 |
305.52 |
221.52 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
475.21 |
259.69 |
215.52 |
|
|
|
20406 |
司法 |
475.21 |
259.69 |
215.52 |
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
259.69 |
259.69 |
|
|
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
9.3 |
|
9.3 |
|
|
|
2040606 |
律师公证管理 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
2040607 |
法律援助 |
203.00 |
|
203.00 |
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
2.22 |
|
2.22 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.72 |
34.72 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.20 |
34.20 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.20 |
34.20 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.59 |
9.59 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
9.59 |
9.59 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.59 |
9.59 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:云浮市云城区司法局 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
524.21 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
6.00 |
6.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、公共安全支出 |
16 |
470.23 |
470.23 |
|
|
3 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
34.72 |
34.72 |
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
18 |
9.59 |
9.59 |
|
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
19 |
1.52 |
1.52 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
524.21 |
本年支出合计 |
23 |
522.06 |
522.06 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
153.23 |
年末结转和结余 |
24 |
155.38 |
155.38 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
153.23 |
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
677.44 |
总计 |
28 |
677.44 |
677.44 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:云浮市云城区司法局 |
|
|
单位:万元 |
||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
522.06 |
305.33 |
216.73 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
470.23 |
259.50 |
210.73 |
|
20406 |
司法 |
470.23 |
259.50 |
210.73 |
|
2040601 |
行政运行 |
259.50 |
259.50 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
9.30 |
|
9.30 |
|
2040606 |
律师公证管理 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2040607 |
法律援助 |
198.51 |
|
198.51 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
1.92 |
|
1.92 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.72 |
34.72 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.20 |
34.20 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.20 |
34.20 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.52 |
0.52 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.52 |
0.52 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.59 |
9.59 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
9.59 |
9.59 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.59 |
9.59 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.52 |
1.52 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.52 |
1.52 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.52 |
1.52 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 云浮市云城区司法局 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
165.56 |
302 |
商品和服务支出 |
72.56 |
30101 |
基本工资 |
59.86 |
30201 |
办公费 |
4.52 |
30102 |
津贴补贴 |
95.13 |
30202 |
印刷费 |
12.93 |
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.16 |
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
1.11 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.57 |
30207 |
邮电费 |
3.05 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
55.88 |
30211 |
差旅费 |
0.13 |
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30302 |
退休费 |
45.18 |
30213 |
维修(护)费 |
18.88 |
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
8.00 |
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
0.67 |
30305 |
生活补助 |
0.52 |
30216 |
培训费 |
0.36 |
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.04 |
30307 |
医疗费 |
0.41 |
30218 |
专用材料费 |
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.08 |
30309 |
奖励金 |
3.32 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
6.04 |
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30313 |
购房补贴 |
6.45 |
30229 |
福利费 |
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.15 |
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.44 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
11.33 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
11.33 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
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31012 |
拆迁补偿 |
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31013 |
公务用车购置 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31020 |
产权参股 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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304 |
对企事业单位的补贴 |
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30401 |
企业政策性补贴 |
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30402 |
事业单位补贴 |
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30403 |
财政贴息 |
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30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
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307 |
债务利息支出 |
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30701 |
国内债务付息 |
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30707 |
国外债务付息 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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人员经费合计 |
221.44 |
公用经费合计 |
83.89 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门:云浮市云城区司法局 |
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单位:万元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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6.70 |
0 |
3.30 |
0 |
3.30 |
3.40 |
12.19 |
0 |
10.15 |
0 |
10.15 |
2.04 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
部门:云浮市云城区司法局 |
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单位:万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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212 |
城乡社区支出 |
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21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共设施 |
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…… |
…… |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:云浮市云城区司法局没有政府性基金预算财政拨款。
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
第三部分 云浮市云城区司法局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:
(一)年度收入总体情况
云浮市云城区司法局2016年度总收入682.43万元,其中本年收入525.39万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入524.21万元,比上年决算数增加4.29万元,上升0.82%。主要原因:行政运行费用有提高。
2.上级补助收入0万元,比上年决算数相比没有变化。主要原因:云浮市云城区司法局没有上级补助收入。
3.事业收入0万元,比上年决算数相比没有变化。主要原因:云浮市云城区司法局没有事业收入。
4.经营收入0万元,比上年决算数相比没有变化。主要原因:云浮市云城区司法局没有经营收入。
5.其他收入1.18万元,比上年决算数减少6.97万元,下降85.52%。主要原因:除银行利息外,只有市司法局拨付的法援经费1万元。
(二)年度支出总体情况
云浮市云城区司法局2016年度总支出682.43万元,其中本年支出527.04万元。具体情况如下:
1. 一般公共服务(类)支出6万元,主要用于云城区依法区办开展依法治区工作的宣传费用,比上年决算数增加6万元,增长100%,主要原因是以前是没有这个项目。
2.公共安全支出475.21万元,主要支出项目有行政运行、基层司法业务、律师公证管理、法律援助和其他司法支出,比上年决算数增加24.76万元,增长5.50%,主要原因是2015年下半年度的一村(社区)一法律顾问经费在2016年支付。
3.社会保障和就业支出34.72万元,主要支出项目有退休费和遗属抚养费的支出,比上年决算数减少7.1万元,下降16.98%,主要原因是财政拨款功能科目有调整。
4.医疗卫生与计划生育支出9.59万元,主要支出项目有医疗保险费支出,比上年决算数减少1.69万元,下降14.98%,主要原因是在职人数有变动。
5.住房保障支出1.52万元,主要支出项目有购房补贴,比上年决算数减少0.3万元,下降16.48%,主要原因是财政拨款功能科目有调整。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
云浮市云城区司法局2016年度财政拨款收入合计524.21万元。其中:一般公共预算财政拨款收入524.21万元,比年初预算数减少131.69万元,下降20.08%;主要原因是云城区财政困难;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数相比没有变化,主要原因是云浮市云城区司法局没有政府性基金预算财政拨款。
(二)2016年度财政拨款支出说明
云浮市云城区司法局2016年度财政拨款支出合计522.06万元。其中:一般公共预算财政拨款支出522.06万元,比年初预算数减少133.84万元,下降20.41%;主要原因是云城区财政困难,有部分预算项目没有到位;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数相比没有变化,主要原因是云浮市云城区司法局没有政府性基金预算财政拨款。
分功能科目看,一般公共服务支出(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)6万元,主要用于云城区依法治区办依法治区宣传费用。
公共安全支出(类)行政运行(款)259.69万元,主要用于日常行政运行;公共安全支出(类)基层司法业务(款)9.3万元,主要用于办公用房维修工程款和基层业务费用开支;公共安全支出(类)律师公证管理(款)1万元,主要用于律师和公证的基金、协会会费和保险费;公共安全支出(类)法律援助(款)203万元,主要用于一村(社区)一法律顾问工作、法律援助工作、普法工作的开支;公共安全支出(类)其他司法支出(款)2.22万元,主要用于其他司法业务。
社会保障和就业支出(类)归口管理的行政单位离退休(款)34.2万元,主要用于退休人员的退休费;社会保障和就业支出(类)死亡抚恤(款)0.52万元,主要用于遗属人员的生活补贴。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)9.59万元,主要用于财政拨款的在职人员医疗保险费。
住房保障支出(类)行政单位医疗(款)1.52万元,主要用于退休人员购房补贴。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
云浮市云城区司法局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.19万元,完成预算6.7万元的181.94%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.15万元,完成预算3.3万元的307.57%;公务接待费支出决算为2.04万元,完成预算3.4万元的60%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要,使用车辆开展普法、法援、社矫和人民调解等工作,车辆残旧,维修费用高。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7.16万元,下降37 %。其中:因公出国(境)费支出决算是0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.04万元,增长11.42%;公务接待费支出决算减少8.2 万元,下降80.08 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆残旧,维修费用高;公务接待费支出减少的主要原因是2014年以前的接待费用多,到2015年冲出确认部分。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出10.15万元,占83.26%;公务接待费支出2.04万元,占16.74%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出10.15万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出10.15万元,2016年局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为3辆,主要用于下乡开展普法宣传、人民调解、安置帮教等工作。
3.公务接待费支出2.04万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局(部、委、办)机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待21次,接待人数共342人。主要包括接待市司法局调研人员、省人民调解员协会办公室、省一村(社区)一法律顾问工作和公证检查的交叉检查组、省司法厅验收法律援助服务窗口的检查组等。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出259.69万元,比上年增加5.16万元,增长2.03%。主要原因是:人员经费有所提高。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车1辆、;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……